Здравствуйте! Изначально высчитали 60 000 к уплате НДС, и заплатили в июле 1/3 (20 000)
Потом нашли ошибку в исходящих реализациях (перепутана фирма-продавец, реализация другой нашей компании), подали корректировку и теперь НДС к уплате 30 000.
Как поступить с уплатой остальной части? Осталось 10 000, можно ли заплатить их разом и не будет ли за это санкций (ведь либо один платеж, либо три)? Или поделить оставшиеся 10 000 на два и заплатить в августе и сентябре по 5000?
Регламентируется ли это где-то? Заранее спасибо.